問題已解決
員工先墊付了一年的物業費,還沒付報銷款,我現在需要分攤怎么做會計分錄呢



你好這個你可以借。預付賬款貸,其他應付款。
然后再進入管理費用。
2024 01/04 10:14

84785033 

2024 01/04 10:15
我往來又是預付又是應付會不會有點亂呀,這樣掛

84785033 

2024 01/04 10:15
說錯了,又是預付又是應收

宋生老師 

2024 01/04 10:19
你好你這個是有人墊付了嗎?其他應付是沒關系的。

84785033 

2024 01/04 10:22
墊付是走其他應付
我的意思是,我分攤的時候怎么做借貸科目
比如:借管理費用12
預付賬款108
貸:其他應付**員工120
是這樣嗎?

宋生老師 

2024 01/04 10:25
你好,是的,就是這樣做。
