問題已解決
老師好,我想問下,學校代收門面的水電費,入賬基本戶,會計分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-代收水電費,到支付電費時使用零余額付款,同時列支,所以最后應該如何銷掉其他應付款-代收水電費科目。



您好,到支付電費時使用零余額付款這個分錄的借方寫 其他應付款-代收水電費
2024 01/03 17:48

84784970 

2024 01/03 18:03
那對決算是否有影響呢

廖君老師 

2024 01/03 18:03
您好,沒有影響,我們就是個代收代付嘛

84784970 

2024 01/03 19:12
那零余額做賬的時候,財務會計借方不入業務費用,預算會計列支,不會不平嗎?

廖君老師 

2024 01/03 19:17
您好,我們把基本戶的錢轉到零余額,零余額一正一負,不做這個科目了

84784970 

2024 01/03 23:55
已經過了23年了,錢轉不了了,基本戶的錢可以轉到零余額嗎?

廖君老師 

2024 01/04 05:58
您好,我粗心了,基本戶的錢不可以轉到零余額。
處理這個就是我們預算會計也不列支

廖君老師 

2024 01/04 06:13
早上好,您參考下哈
根據《政府會計準則制度解釋第2號》規定,行政事業單位(以下簡稱單位)按規定報經財政部門審核批準,在財政授權支付用款額度或財政直接支付用款計劃下達之前,用本單位實有資金賬戶資金墊付相關支出,再通過財政授權支付方式或財政直接支付方式將資金歸還原墊付資金賬戶的,應當按照以下規定進行賬務處理:
(一)用本單位實有資金賬戶資金墊付相關支出時,按照墊付的資金金額,借記“其他應收款”科目,貸記“銀行存款”科目;預算會計不做處理。

84784970 

2024 01/04 10:38
可是現在不是基本戶墊支零余額,是基本戶收了電費,零余額支付電費,不是基本戶支付電費

廖君老師 

2024 01/04 10:53
您好,好的,預算會計處理了,現在就是??其他應付款-代收水電費 有余額,沖我們的? ??業務費用

84784970 

2024 01/04 11:02
但是在零余額支付的時候不是借業務費,貸財政撥款收入,預算會計:借事業支出,貸財政撥款預算收入,基本戶直接沖業務費嗎?

廖君老師 

2024 01/04 11:20
您好,是的,我也是這么理解的,這樣??其他應付款-代收水電費就平了
