問題已解決
老師好,10月份開了10萬1%的專票,20萬3%的專票。11月把1%的發(fā)票紅沖,重新開了一張9萬1%的,請問一下這個月增值稅怎么報呢?



同學,你好
那你是負數,你填負數金額試一下,不行要去大廳申報了
2024 01/03 15:13

84784950 

2024 01/03 15:21
不讓填負數

小菲老師 

2024 01/03 15:23
同學,你好
要去大廳申報了

老師好,10月份開了10萬1%的專票,20萬3%的專票。11月把1%的發(fā)票紅沖,重新開了一張9萬1%的,請問一下這個月增值稅怎么報呢?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容