問題已解決
老師,我司向供應商購買2萬快的配件,被老板做飛機時帶去臺灣的一家公司,送給了這家公司,我可以這樣做分錄嗎 借:原材料2 應交稅費-應交增值稅(進項稅)0.13 貸應付賬款2.13 借:銷售費用2.13 貸:原材料2 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.13



可以的哈 可以這樣處理的哈
2024 01/03 11:25

84784952 

2024 01/03 11:48
這個算是贈送還是視同銷售呢

王璐璐老師 

2024 01/03 11:53
這樣的賬務處理是視同銷售的哈??

84784952 

2024 01/03 11:59
那這個銷項稅和進項稅的稅額是一樣的? 可以嗎

王璐璐老師 

2024 01/03 12:17
跨月的話可以去稅務大廳改的哈

王璐璐老師 

2024 01/03 12:18
不好意思? 回錯信息了哈? ? 一般是市場價? 實際成本價結轉銷項進項的哈? 不一定是一樣的哈??

84784952 

2024 01/03 13:31
我們是買了之后直接送出去的。供應商賣給我們的就是市場價,那這樣是不是可以進項和銷項一樣

王璐璐老師 

2024 01/03 13:39
對呀我,這樣就是銷進一致的哈

王璐璐老師 

2024 01/03 13:55
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦

84784952 

2024 01/03 14:46
但我這個分錄沒有寫到主營業務收入或者其他業務收入 這樣有問題嗎

王璐璐老師 

2024 01/03 14:46
沒關系的哈 你是進了損益表的哈 而且你是真實業務的哈?

84784952 

2024 01/03 14:52
我損益表里只有銷售費用 沒有收入啊

王璐璐老師 

2024 01/03 14:56
這樣的話建議把這個還是做收入的哈
