因為單位重組,發現單位剛剛成立是認繳制,但是原來的會計做成了實繳,借:貨幣資金,貸:實收資本,現在我們應該如何處理這筆錯帳呢?1、是在本月調整這筆,金三系統財務報表如果今年變動實收資本,貨幣資金會有預警?2、是修改金三系統的財務報表。還是有其他的方法。
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