問題已解決
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發票不合規被退回,但是供應商未將此發票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了,我現在要怎么操作呢



您好,同學,可以進項稅額轉出的呢,稅務申報的時候
2023 12/25 18:28

84785020 

2023 12/25 18:32
老師是不是進項采集的時候我把這個稅額做進行稅額轉出的采集,然后自動帶到附表2進項稅額轉出那一欄次。然后再勾選一張1-10月份同樣稅額的發票就可以了

向陽老師 

2023 12/25 18:34
進項采集的時候我把這個稅額做進行稅額轉出的采集,然后自動帶到附表2進項稅額轉出那一欄次
不要勾選發票了

84785020 

2023 12/25 18:38
老師,我是11月份開票了,為了不交稅認證了待抵扣發票不用繳稅了,但是報11月份稅的時候把一張從未入賬和拿到手的專票在認證平臺給認證了,所以想在12月份進項稅額轉出然后在認證一張

向陽老師 

2023 12/25 18:58
您好,同學,那是可以的

84785020 

2023 12/25 19:02
老師,之前的分錄認證的時候借進項,貸待認證,那我現在進項稅額轉出了,我的分錄怎么做呢!

向陽老師 

2023 12/25 19:05
您好,同學,
借:進項稅額轉出
貸:進項

84785020 

2023 12/25 19:13
然后再認證一張就是借進項,貸待認證

向陽老師 

2023 12/25 19:26
您好,同學,是可以的

84785020 

2023 12/25 19:26
謝謝你老師

向陽老師 

2023 12/25 20:18
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦
