問題已解決
如果我是業主方,本期審核工程量1000萬,扣回預付款200萬,支付700萬,掛賬100萬,對嗎? 借:一期 1000萬 貸:預付賬款 200萬 銀行存款 700萬 應付賬款 100萬



您好,您的分錄非常正確
2023 12/17 10:20

84784954 

2023 12/17 10:28
我現在收到了施工方發票900萬元,掛賬的那100萬對方沒開票,這筆分錄怎么做呢

小林老師 

2023 12/17 10:44
掛賬與發票無關,按權責發生制做賬,沒發票可以用往來暫估

84784954 

2023 12/17 10:47
不知道發票這筆分錄怎么做,請老師教一下

小林老師 

2023 12/17 10:48
掛賬都用暫估,收到發票沖回對應暫估金額即可

84784954 

2023 12/17 11:10
收到發票這筆的借貸方是什么,科目怎么寫

小林老師 

2023 12/17 11:29
紅字沖回暫估分錄,按發票重新入賬

84784954 

2023 12/17 11:48
麻煩老師再詳細一點,收到900萬發票這筆具體怎么做分錄,我不是這個專業的,實在沒理解

小林老師 

2023 12/17 11:56
紅字沖回暫估分錄,
借:一期 -900萬
貸:應付賬款暫估 -900萬
借:一期 900萬
貸:應付賬款900萬
