問題已解決
老師,我今天紅沖了上一年開出去的銷售發票,我的會計分錄如何做?



你好,紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
2023 12/15 20:43

84785007 

2023 12/15 20:47
老師,我紅沖的是上一年的,什么時候就要用到利潤分配_未分配利潤,什么時候直接紅沖當年收入

姜再斌 老師 

2023 12/15 20:52
你好,
跨年收入沖銷,一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類的科目收入、成本用以前年度損益調整替代,然后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤。
當年沖銷,直接紅字沖減當年的銷售收入。

84785007 

2023 12/15 20:55
老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷,我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 20:56
你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。

84785007 

2023 12/15 21:01
老師,我紅沖上年的收入會計分錄,借應收賬款 負數,貸主營業務收入負數,這樣對嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄

姜再斌 老師 

2023 12/15 21:07
沖減收入:
借:應收賬款(紅字)
貸:以前年度損益調整(紅字)
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字)
沖回成本:
借:以前年度損益調整(紅字)
貸:庫存商品-**(紅字)
把以前年度損益調整結轉到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

84785007 

2023 12/15 21:35
那我現在就不能沖銷當年的收入對嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 21:37
你好,是的,不能沖減當年的收入。

84785007 

2023 12/15 21:46
如果不紅沖當年,主營業務收入和申報表不同,需要調整2022年的年報嗎?

姜再斌 老師 

2023 12/15 21:50
你紅沖之后,還重新開么。如果不重新開的話,需要更正往年的申報表。

84785007 

2023 12/15 22:03
紅沖后不重開,我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專票是需要更正申報表的,但是這個普票也需要嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 22:07
你好,普票也需要,收入會影響往來的所得稅。

84785007 

2023 12/15 22:13
這樣對嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應收賬款負數,貸利潤分配未分配利潤負數,然后更正2022年7月申報表后再跟正2022年年報,這樣做對嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 22:16
沖減收入:
借:應收賬款(紅字)
貸:以前年度損益調整(紅字)
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字)
沖回成本:
借:以前年度損益調整(紅字)
貸:庫存商品-**(紅字)
把以前年度損益調整結轉到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

84785007 

2023 12/15 22:22
我是小企業會計準則,紅沖的是服務費

84785007 

2023 12/15 22:23
報表怎樣調,調什么時候的報表

姜再斌 老師 

2023 12/15 22:27
調整2022年度所得稅相關報表。
