問題已解決
老師,賬面是平的,我們退貨供應商對公支付給我們一千多,又不開紅字發票我們怎么做賬



你好,既然是退貨,那對方就應當給你們開具負數發票,你們做購進相反分錄才是的?
2023 12/11 12:13

84785026 

2023 12/11 12:14
溝通后對方不愿意這么做

84785026 

2023 12/11 12:15
我這邊直接借銀行貸主營業務成本

84785026 

2023 12/11 12:22
老師,我分錄這樣這樣寫有問題嗎

鄒老師 

2023 12/11 12:58
你好,溝通后對方不愿意開具負數發票,那分錄是
借:銀行存款,貸:庫存商品

84785026 

2023 12/11 13:00
貸方寫主營業務成本與庫存商品的有什么區別

鄒老師 

2023 12/11 13:01
你好,貸方寫主營業務成本,是直接沖銷成本(主營業務成本)。
貸方寫庫存商品,是沖銷購進貨物的成本

84785026 

2023 12/11 13:11
假如退了1500,借銀行1500,貸庫存商品1500,稅這塊也沒辦法分開是吧,另外還需要附個退貨單對吧

鄒老師 

2023 12/11 13:12
你好,沒有取得負數發票,是不需要體現進項稅額的。(是需要附個退貨單的)

84785026 

2023 12/12 11:39
老師,這個做會涉及到多交所得稅嗎

鄒老師 

2023 12/12 11:40
你好,這個過程,沒有導致多交所得稅的
