問題已解決
老師,建筑行業,一般納稅人,11月,開專三勞務費發票200萬(稅額58252.42元),取得勞務公司分包普票200萬,預繳增值稅時為0,這個在最后結轉分錄時怎么寫?借:應交稅費_應交增值稅_簡易計稅58252.42 貸方寫啥??



你是說預繳的抵減嗎
貸銀行存款
2023 12/08 16:44

84784950 

2023 12/08 16:45
開票時做預繳,是0,沒繳款,就是最后這筆簡易計稅要做平,貸方分錄怎么寫?

樸老師 

2023 12/08 16:49
同學你好
借應交稅費_應交增值稅_簡易計稅
貸銀行存款

84784950 

2023 12/08 16:49
老師,我都沒繳,我貸什么銀行。

84784950 

2023 12/08 16:53
當月開專3勞務費專票200萬(簡易計稅58252.42)開專9發票109000元(銷項稅額9000元)專9預繳增值稅2000元,專3預繳時有分包200萬,所以是200萬-200萬=0元,現在月底結轉,我做的分錄是
借:銷項稅額9000 貸:預繳增值稅2000 貸:未交值稅7000
借:應交稅費-簡易計稅58252.42 貸??貸什么能把這筆簡易計稅平帳。

樸老師 

2023 12/08 17:02
這個不是預繳的
是你應交的簡易計稅的
你是不是有簡易計稅業務的增值稅要交呢

84784950 

2023 12/08 17:13
你是看不懂嗎,我說了半天,我有簡易計稅,但有分包都扣除了,所以,不需要交這筆稅款了,明白了嗎

84784950 

2023 12/08 17:18
這個不需要繳納的簡易計稅金額是不是直接沖減成本就行?

樸老師 

2023 12/08 17:46
貸主營業務收入
這樣

84784950 

2023 12/08 18:00
那這樣收入不就和系統對不上了,申報肯定比對不上

樸老師 

2023 12/08 19:18
簡易計稅不像銷項和進項一樣需要結轉,這個不用交就貸營業外收入
如果是免稅多做了簡易計稅少做了收入那就是貸主營業務收入
