問題已解決
補繳當年增值稅及滯納金的賬務處理



好,什么原因需要補交,少做了收入嗎?
2023 12/07 17:23

郭老師 

2023 12/07 17:25
那你的成本費用當時怎么做的?

郭老師 

2023 12/07 17:25
這些實際支付了嗎?

郭老師 

2023 12/07 17:28
你好,實際有虛開的嗎?

郭老師 

2023 12/07 17:28
因為有虛開和不虛開不一樣做。

郭老師 

2023 12/07 17:29
借應付賬款
貸管理費用,或是主營業務成本
,應交稅費,應交增值稅進項轉出

郭老師 

2023 12/07 17:30
借應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行存款。

郭老師 

2023 12/07 17:30
借營業外支出滯納金,貸銀行存款。

郭老師 

2023 12/07 17:33
對的,是的是的是的。

郭老師 

2023 12/07 17:35
對的,是的,是這么做的。

84784947 

2023 12/07 17:24
收入沒有少做,稅務核查成本費用過高,成本發票不實

84784947 

2023 12/07 17:26
稅務核查成本發票有一部分存在虛開發票產生補繳增值稅

84784947 

2023 12/07 17:28
有虛開的。

84784947 

2023 12/07 17:29
第三季度補繳了第二季度的稅費,然后現在做會計分錄

84784947 

2023 12/07 17:32
應交稅費進項轉出這一科目的數據是 補繳的增值稅稅額嗎

84784947 

2023 12/07 17:34
一共做四筆借貸是嗎
