問題已解決
我們運輸物流公司收到一張發票,已經進成本并且抵扣稅,隔月因為發票稅率錯誤進項稅額轉出,請問會計分錄怎么做



借應付賬款、
借主營業務成本負數
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023 12/07 11:16

郭老師 

2023 12/07 11:16
進項轉出是貸方寫錯了。

84784980 

2023 12/07 11:17
轉出當月銷售方又補好了發票怎么做分錄呢

郭老師 

2023 12/07 11:19
借主營業務成本、應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。

84784980 

2023 12/07 11:26
老師,那結轉進銷項稅金的時候怎么做呢

郭老師 

2023 12/07 11:26
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費、應交增值稅進項轉出
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
