問題已解決
銷售貨物運輸發票隔月在才開,我這樣計提會計分錄怎么做



你好,計提銷售貨物運輸費
借:銷售費用,貸:其他應付款等科目?
2021 12/29 16:16

84785046 

2021 12/29 16:18
做應付賬款可以嗎?隔月發票進來再做什么分錄,發票是專業發票,

鄒老師 

2021 12/29 16:19
你好,如果對方是單位,貸方可以是應付賬款—暫估
次月
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:銷售費用
根據發票入賬
借:銷售費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?

84785046 

2021 12/29 16:21
那我摘要寫計提還是暫估

鄒老師 

2021 12/29 16:22
你好,這個就沒有規定了,看個人處理習慣了?

84785046 

2021 12/29 16:23
我可以直接計提,隔月的時候把進項稅額在做賬可以嗎?不要沖可以嗎

鄒老師 

2021 12/29 16:24
你好,個人建議還是按暫估的過程處理?

84785046 

2021 12/29 16:39
請問什么情況下用其他應付款,什么時候下用應付賬款

鄒老師 

2021 12/29 16:40
你好
如果提供運輸服務的是單位,用? 應付賬款
如果提供運輸服務的是個人,通過? ?其他應付款? 核算?
