問題已解決
老師,單位職工食堂,采購食材。單位下個月代收職工部分伙食費,食材掛賬,下個月支付。當月預算會計不做,下月收到伙食費和支付食材費預算會計分錄是………新政府會計制度



同學您好,收到職工伙食費,
借:銀行存款? ?10246
? 貸:其他應收款—職工? ?2396
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—職工……? ?7850
無預算會計分錄,
支付食材費,由于您圖片給的憑證不完整,貸方科目兩個數相加并不等于合計數,請提供一下完整的憑證截圖,以便更好地為您解答
2023 12/04 22:54

小奇老師 

2023 12/04 22:57
支付食材費的分錄,需要您提供這張憑證的全部,才能給您解答的出,期待您的回復

84784969 

2023 12/05 08:29
支付食材兩樣就依40689.9為數,因為食材分類多,難得再截圖,就算兩樣40689.9。

84784969 

2023 12/05 08:30
支付財務會計為借.其他應付款,貸銀行存款。主要是預算會計

小奇老師 

2023 12/05 09:32
預算會計分錄是,
借:事業支出 30443.9
貸:資金結存—貨幣資金 30443.9
因為代收職工那部分伙食費,僅是代收之后然后轉出,不是預算收入和預算支出,所以預算會計分錄僅針對單位管理費用那部分做預算會計

84784969 

2023 12/05 10:22
預算會計借事業支出40689.9貸資金結存40689.9.收到職工款又做筆下面的分錄。這樣應該也可以。比較明目

小奇老師 

2023 12/05 10:35
當然,如果要在預算會計分錄上體現代收職工款以及相應的支出的過程,這樣做也沒問題。這樣做和我之前做的,收到職工的款項不做預算會計分錄、然后支付時僅做30443.9的預算會計分錄,結果是一樣的
