問題已解決
賬上預收賬款101萬,實際未開票收入103待開票。有差額,應該如何寫分錄?差額部分不會再次收回,也不能計入營業外支出。



你好,借:應收賬款1 預收賬款101 貸:主營業務收入103
2023 11/30 22:15

84784980 

2023 11/30 22:16
不存在應收賬款了,之前已經收到了

姜再斌 老師 

2023 11/30 22:23
你好,借:預收賬款101? 貸:主營業務收入? 101? ? 差額2萬贈送,視同銷售

84784980 

2023 11/30 22:28
啥意思呢

姜再斌 老師 

2023 11/30 22:34
實際未開票收入103待開票,不是只收到101萬元么,那差額2萬元收不回來,視為贈送了,視銷售。

84784980 

2023 11/30 22:38
101是預收賬款的余額,不是只收了101

姜再斌 老師 

2023 11/30 22:47
103,沖預收不是還剩于2萬元么,你不是問這2萬怎么處理么

84784980 

2023 11/30 22:48
預收不夠沖的了

姜再斌 老師 

2023 11/30 22:50
預收不夠沖了,就沖101,剩余的2萬元不是想確認收入么,視為贈送不可以么

84784980 

2023 11/30 22:54
我們主要是租賃,不存在贈品

姜再斌 老師 

2023 11/30 22:56
租賃,業務視為贈送物業服務唄

84784980 

2023 11/30 23:00
賬務分錄怎么寫

姜再斌 老師 

2023 12/01 10:18
你好,借:預收賬款101? 貸:主營業務收入 103? 差額2萬,你之前收到時貸方做的分錄現在借方走 就可以了。
