問題已解決
老師,我們購買的原材料9月份之前就到公司了,但沒有入庫就已經用了,也沒有發票,9月底的時候,老板說下個月拿拿到發票,9月為了沖成本,我暫估入庫了,到10月只開到一部分發票,這我要怎么做賬呀,材料是8萬的,只開到2萬多一點發票。



收到發票把暫估的分錄紅沖,然后再按發票入賬就行了。
2023 11/23 16:27

老師,我們購買的原材料9月份之前就到公司了,但沒有入庫就已經用了,也沒有發票,9月底的時候,老板說下個月拿拿到發票,9月為了沖成本,我暫估入庫了,到10月只開到一部分發票,這我要怎么做賬呀,材料是8萬的,只開到2萬多一點發票。
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