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我想問下,去年9月份成本發票沒有拿到 現在1季度拿到發票了 ,之前不是已經結轉成本了,現在要怎么做賬 ?9月暫估的時候比實際發票多了1塊 ,該怎么處理? 先沖紅之前分錄,再根據發票入賬是嗎?那后面應該怎么操作



這個可以沖1元可以,只需要沖1元,借主營業務成本 -1 貸xx -1 就可以,金額不大可以直接這么做
2021 04/13 11:49

我想問下,去年9月份成本發票沒有拿到 現在1季度拿到發票了 ,之前不是已經結轉成本了,現在要怎么做賬 ?9月暫估的時候比實際發票多了1塊 ,該怎么處理? 先沖紅之前分錄,再根據發票入賬是嗎?那后面應該怎么操作
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