問題已解決
公司收到人才補助資金應該怎么記賬



借銀行存款 貸營業外收入 就行
2023 11/22 14:28

84784967 

2023 11/22 14:29
是正在進行的項目,不是已經完成的項目

東老師 

2023 11/22 14:29
您說的具體是什么項目?

84784967 

2023 11/22 14:31
正在研發的軟件,該軟件是公司員工個人申請的,款打到公司賬戶了。一半自籌一半是補助

84784967 

2023 11/22 14:32
人才補助的形式補貼到研發上的

東老師 

2023 11/22 14:33
這種補助就直接進入到營業外收入就行

84784967 

2023 11/22 14:33
要求獨立核算,用補助資金采購產生的費用應該怎樣記賬?

東老師 

2023 11/22 14:35
你的意思是這個錢是得專款專用,對吧?

84784967 

2023 11/22 14:36
是的專款專用,項目結束后會來檢查

東老師 

2023 11/22 14:37
收到錢 借銀行存款 貸其他收益
支付的時候再做相反的

84784967 

2023 11/22 14:42
采購設備 借:其他收益 待銀行存款? 還是借;主營業務成本-設備貸:應付賬款-供應商 付款時 借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 。確認費用發生:借:其他收益 貸:主營業務成本

東老師 

2023 11/22 14:42
是借;主營業務成本-設備貸:應付賬款-供應商 付款時 借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 。確認費用發生:借:其他收益 貸:主營業務成本

84784967 

2023 11/22 14:48
設備是不不應該進入固定資產,因為是專用的,所以設備也得專用

東老師 

2023 11/22 14:48
那也可以計入到固定資產里面

84784967 

2023 11/22 14:51
進入固定資產,固定資產科目是過度科目,一正一負相當于無 每個月進項折舊會不會有問題。

東老師 

2023 11/22 14:53
你如果不想這么做的話就直接計入成本也可以

84784967 

2023 11/22 14:56
這個項目是去年就開始了,22年我就是把這個進入成本了,我沒辦法改去年的賬。今年的按照剛才的分錄調,我也不太懂。進入固定資產要是合理。我就還計入資產。

東老師 

2023 11/22 14:56
我覺得還是按照去年那么做賬就行

84784967 

2023 11/22 14:59
針對設備這個問題,計入固定資產和成本都可以嗎?

東老師 

2023 11/22 15:00
對,這個其實都問題不大的
