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我們公司在另一家公司買了二手車 當月對方給我們開了專票 次月老板拿著發票聯去二手車市場用發票聯換了二手車市場開的二手車銷售發票聯。。就相當于兩個月開了2張相同金額的發票 抵扣聯在10月 發票聯在11月。。怎么入賬

84784961| 提問時間:2023 11/22 11:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在購買二手車時,如果對方開具了增值稅專用發票,應該在“固定資產”科目中記錄車輛的購進成本,同時將增值稅進項稅額記入“應交稅費”科目。 當老板拿著發票聯去二手車市場換取二手車銷售發票聯時,應該將原發票聯作廢,并在“固定資產”科目中確認車輛的銷售收入,同時將增值稅銷項稅額記入“應交稅費”科目。 在抵扣聯的月份(10月),根據抵扣聯上的金額和相關稅費進行抵扣,并將抵扣金額記入“應交稅費”科目。 在發票聯的月份(11月),根據發票聯上的金額和相關稅費進行賬務處理,此時不需要再記入增值稅進項稅額或銷項稅額,因為已經在之前的月份進行處理了。
2023 11/22 11:07
84784961
2023 11/22 11:17
就是先將10月份的入賬? 然后再相當于賣掉。11月再按發票入賬
樸老師
2023 11/22 11:18
同學你好 對的 是這個意思
84784961
2023 11/22 11:23
那賣掉得有收入啊 沒有收入記營業外支出嗎。。感覺不太對啊
樸老師
2023 11/22 11:24
你有收入就計入營業外收入
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