問題已解決
老師,稅局老師通知說我們公司申報營業收入比增值稅少讓查原因和反饋,我查的原因是因為去年留抵申報的未開票收入,但是我賬上沒有把這部分留底入到收入上,所以會有差異,這部分留底需要確認到收入上嗎?



您好,這個的話,需要確認收入的,要
2023 11/16 13:32

84785031 

2023 11/16 13:34
這個不是我們實際的收入呀,只是因為去年政策不讓留底,所以留底稅全轉到未開票收入上了

小鎖老師 

2023 11/16 13:35
意思是這部分,僅僅是因為稅款產生的嗎

84785031 

2023 11/16 13:36
對,是因為我們進項抵扣多,稅局老師要求把留底稅全轉到未開票收入上,我只把這部分留底稅在申報的時候申報成未開票收入了,賬上沒有確認收入!

小鎖老師 

2023 11/16 13:37
那你們就不需要確認,我以為是收到款沒確認呢,進項稅不需要做收入

84785031 

2023 11/16 13:38
那我這樣給稅局老師解釋這個差異沒問題吧?

小鎖老師 

2023 11/16 13:39
對的,這個解釋是可以的

84785031 

2023 11/16 13:41
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2023 11/16 13:43
不客氣的同學,麻煩給一個五星好評吧謝謝您,謝謝了

84785031 

2023 11/16 15:03
老師,剛給稅局老師這樣解釋,稅局老師讓我查查未開票收入申報的政策,因為留底稅我申報成未開票收入后成本和收入都是沒有結轉和確認的,關于未開票收入的政策是什么?這個問題該怎么處理呢?

小鎖老師 

2023 11/16 15:14
未開票收入的政策,就是你們實際收了款,但是沒有給對方發貨,這個才屬于未開票的
