問題已解決
稅局通知去年年報企業所得稅申報應收比增值稅申報營收大,我查了原因,一筆是因為確認收入時候分錄錯誤,還有一萬多查不原因,看3季度申報的時候她就申報錯了,稅務要求情況說明?如何說明?



1.標題:在情況說明的頂部放置一個明確的標題,例如“關于去年年報企業所得稅申報與增值稅申報營收差異的情況說明”。
2.錯誤概述:在情況說明的開頭,簡要概述申報錯誤的類型和涉及的金額。例如,“根據稅務部門反饋,去年企業所得稅申報中,應收金額比增值稅申報的營收金額大。經過內部核實,我們發現主要存在以下兩個問題。”
3.問題描述:詳細解釋每個問題。對于第一個問題(確認收入分錄錯誤),可以提供相關的會計憑證和詳細說明。對于第二個問題(一萬多查不原因的差異),可以提供可能的原因分析和對相關數據的解釋。
4.解決方案:針對每個問題,提出具體的解決方案。例如,對于第一個問題,可以描述如何更正會計分錄,并重新進行企業所得稅申報。對于第二個問題,可以提出對相關人員進行培訓和加強內部控制等措施,以避免類似錯誤再次發生。
5.承諾和行動計劃:在情況說明的結尾,表達對稅務部門的合作態度和承諾。例如,“我們承諾積極配合稅務部門的要求,采取有效措施解決這些問題,并確保類似的錯誤不再發生。我們將加強內部培訓和審計流程,以確保我們的財務報告更加準確和合規。”
6.附件:如果可能的話,可以附上相關的會計憑證、調整后的財務報表或其他證明材料作為附件,以支持情況說明中的觀點和解釋。
7.簽名:在情況說明的末尾,添加公司名稱、負責人姓名和職務等信息,并簽署日期
2023 12/12 17:28

84784962 

2023 12/12 22:29
謝謝樸老師的詳細回復。樸老師,稅務局老師說有一筆多出的,我電話解釋是因為季度申報的時候財務人員填錯了,她說如果理由不充分,就要走審計流程,我理由寫 財務報稅時候工作失誤,可以嗎

樸老師 

2023 12/13 08:03
同學你好
這個可以的
