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供應商5月份開的發票,我司8月份抵扣了。但是10月份對方紅沖了。現在我們怎么做分錄



你好!10月做進項轉出。你5月怎么做的分錄
2023 11/10 17:32

84785045 

2023 11/10 17:36
是要把那個分錄沖紅?那個稅額轉出分錄呢?

宋生老師 

2023 11/10 17:37
你好!比如說原材料的,就做借應付賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

供應商5月份開的發票,我司8月份抵扣了。但是10月份對方紅沖了。現在我們怎么做分錄
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