問題已解決
老師,賬上的應交稅費應交增值稅銷項稅額小于實際扣的增值稅款,我這樣做賬可以嗎:借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費未交增值稅,貸應交稅費減免稅款,然后借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款



您好,這個是可以這樣做的
2023 11/09 15:22

84785017 

2023 11/09 15:24
那“貸應交稅費減免稅款”這部分怎么把它弄平呢

小鎖老師 

2023 11/09 15:25
轉動營業外收入的

84785017 

2023 11/09 15:33
當季有紅沖過普票的,有負數稅額,準備在以后申報增值稅時加上這負數稅額少交稅,但是當季賬上的應交稅費應交增值稅銷項稅額小于實際扣的款,導致應交稅費未交增值稅余額為借方,如果把科目“增值稅留底稅額”做進分錄里面,該怎么做賬呢

小鎖老師 

2023 11/09 15:34
為什么要把留底做到未交增值稅,他倆不一回事啊
