問題已解決
請問老師 這是我已經調整重分類后的結果,沒有調整之前負債表的應收應付是負數,調整重分類后資產負債表的應收應付不是負數了,但是現在是做賬的時候點擊每個公司的應付都是負數了(就是如圖



如果在對賬的過程中發現某個公司的應付賬款為負數,這可能是因為在進行重分類調整之前,該公司的應收賬款和應付賬款賬戶存在借方余額。重分類調整將應收賬款賬戶的借方余額轉移到了預收賬款賬戶,并將應付賬款賬戶的借方余額轉移到了預付賬款賬戶。這導致了重分類調整后的資產負債表中應收賬款和應付賬款賬戶的余額為零。
然而,在后續做賬的過程中,如果繼續使用該公司的應付賬款賬戶進行記錄,可能會因為之前存在的借方余額而產生負數。這可能是因為在做賬時,您將應付賬款賬戶的借方余額誤認為是貸方余額,并進行了錯誤的記錄。
為了解決這個問題,您需要對之前的做賬記錄進行審查和調整。您需要將應付賬款賬戶的借方余額從相應的交易中剔除,并將預付賬款賬戶的貸方余額加入到相應的交易中。這樣,您就可以確保在做賬時正確地記錄應付賬款和預付賬款賬戶的余額。
此外,您還需要對公司的其他賬戶進行審查,以確保所有的交易都正確地記錄在相應的賬戶中。如果發現其他賬戶存在問題,您需要進行相應的調整和修正。
2023 11/06 14:40

84785031 

2023 11/06 15:01
老師 我是八月來的,在錄入期初的時候應收應付就是負數的,我現在補的是5-7月,之前的賬本我看了一下是做的應付賬款?

84785031 

2023 11/06 15:04
我可以所有賬戶都這樣嗎?

樸老師 

2023 11/06 15:08
同學你好
這個可以的

84785031 

2023 11/06 15:10
那我調成預付賬款后,就再做一筆借:應付賬款2000貸:銀行存款2000可以嗎?

樸老師 

2023 11/06 15:18
同學你好
是這樣的哦

84785031 

2023 11/06 15:27
老師,我把全部負數的“應付賬款”一次性都調成“預付賬款”可以不

樸老師 

2023 11/06 15:27
同學你好
這個盡量做分錄用同一個往來科目

84785031 

2023 11/06 15:37
就是借:a 貸:a是吧?

樸老師 

2023 11/06 15:44
我的意思是做分錄的時候同一個單位用一個往來科目
如果往來科目有負數你可以在做資產負債表的時候重分類

84785031 

2023 11/07 10:32
我可以直接調賬做這樣的科目嗎?“借:預付賬款 a 貸:應付賬款 a”嗎?因為資產負債表我已經重分類了,但是每個科目都還是負數

樸老師 

2023 11/07 10:36
同學你好
你不用做分錄調整的
只要重分類就可以
