問(wèn)題已解決
老師,我們前幾個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,我之前做分錄是借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。稅款已經(jīng)繳納,現(xiàn)在紅沖了,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?



借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 11/03 15:36

84784949 

2023 11/03 15:41
老師,我之前還做了個(gè)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款:這些分錄不用管嗎 ?

郭老師 

2023 11/03 15:42
需要的紅沖做相反的就可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值。

84784949 

2023 11/03 15:44
老師,我實(shí)際稅款已經(jīng)繳納了,全部紅沖了,那銀行存款就對(duì)不上了啊

郭老師 

2023 11/03 15:44
你好,嗯,補(bǔ)充最后一個(gè)分錄,你看到我寫(xiě)的了嗎?

郭老師 

2023 11/03 15:44
不需要?jiǎng)幼詈笠粋€(gè)分錄,只做前兩個(gè)。

84784949 

2023 11/03 15:46
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 11/03 15:46
不用客氣,工作愉快。
