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老師你好!第三季度開出的3%的普票30萬,分錄借:應收賬款30萬 貸:主營業務收入291262.14 應交稅費-應交增值稅:8737.86 借:應交稅費-應交增值稅5825.24 貸:營業外收入5825.24 借:應交稅費-應交增值稅2912.62 貸:銀行存款2912.62,將這三張發票作廢,上方的三筆分錄需要全部紅沖嗎?謝謝!

84784974| 提問時間:2021 01/07 15:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 將這三張發票作廢,上方的三筆分錄需要全部紅沖
2021 01/07 15:02
84784974
2021 01/07 15:13
老師你好!現已跨年,在本月重新開出1%稅率的普票,是否需要用到以前年度損益調整科目,重開30萬的發票分錄如何寫?謝謝!
bamboo老師
2021 01/07 15:46
需要用到以前年度損益調整科目 您20年分錄怎么寫的?
84784974
2021 01/07 16:26
老師你好!20年除了第三季度開票超過30萬要交稅,其他季度都是免稅的。第二季度也是按3%開的普票,總額297000元,借:應收賬款:297000 貸:主營業務收入:288349.5 應交稅費-應交增值稅8650.5 借:應交稅費-應交增值稅8650.5 貸:營業外收入8650.5。 第三季度總共開出35萬的普票,30萬開的3%的普票,還有5萬開的1%的普票。分錄借:應收賬款5萬 貸:主營業務收入:49504.95 應交稅費-應交增值稅495.05 借:應交稅費-應交增值稅495.05 貸:銀行存款495.05。謝謝!
bamboo老師
2021 01/07 16:29
把這些分錄都紅字沖銷? 主營業務收入 營業外收入科目調整為以前年度損益調整科目就好了
84784974
2021 01/07 16:52
老師你好!稅務只要求第三季度的發票作廢,其他季度沒做要求。第三季度開出的3%的普票30萬,分錄借:應收賬款30萬 貸:主營業務收入291262.14 應交稅費-應交增值稅:8737.86 借:應交稅費-應交增值稅5825.24 貸:營業外收入5825.24 借:應交稅費-應交增值稅2912.62 貸:銀行存款2912.62,上方的三筆分錄紅字沖銷。重開30萬的1%的普票分錄借:應收賬款30萬 貸:以前年度損益調整:297029.7應交稅費-應交增值稅2970.3借:應交稅費-應交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3。理解是否正確,謝謝!
bamboo老師
2021 01/07 16:59
紅字的也一樣的要這樣處理? 主營業務收入 營業外收入用以前年度損益調整科目? ?然后再根據藍字發票這樣寫分錄
84784974
2021 01/07 19:36
老師你好!作廢的發票在21年一季度申報增值稅時,申報表該如何填寫?謝謝!
bamboo老師
2021 01/07 20:00
按照紅字發票跟藍字發票抵減后的銷售額跟銷項稅額填寫啊
84784974
2021 01/07 20:14
老師你好!這個作廢的發票對所得稅匯算清繳有沒有影響呀?所的稅匯算清繳時要注意什么?謝謝!
bamboo老師
2021 01/07 20:16
您確認收入的金額不一樣的話 對所得稅匯算清繳收入金額有影響
84784974
2021 01/07 20:30
老師你好!是否按照紅字發票跟藍字發票抵減后的銷售額進行調增?謝謝!
bamboo老師
2021 01/07 20:30
如果抵減后是正數就調增 是負數就調減
84784974
2021 01/07 21:00
老師你好!2010年年報是否要考慮作廢的發票,以前年度損益調整是調整2010年的年末數,還是調整2011年的年初數?謝謝!
bamboo老師
2021 01/07 21:02
匯算清繳的時候要考慮作廢的發票 以前年度損益調整是調整2020年的數據 在21年的帳里體現
84784974
2021 01/08 10:24
老師你好!我對以前年度損益調整科目不太了解。報2020年年報時,以前年度損益調整要體現在2020的利潤表中嗎?(作廢發票的分錄以及重開發票的分錄在報2020年年報時是否要考慮)?謝謝!
bamboo老師
2021 01/08 10:41
報2020年年報時,以前年度損益調整不要體現在2020的利潤表中 是調整的以前年度的
84784974
2021 01/08 14:10
老師你好!作廢發票的分錄以及重開發票的分錄如何在報表中體現?是體現在2021年報表的年初數中嗎?還是2020年、2021年報表中都不要體現?謝謝!
bamboo老師
2021 01/08 14:18
是體現在2021年報表的資產負債表里面 未分配利潤
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