問題已解決
繳納的增值稅做賬的話是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(計提)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(計提)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(繳納)貸:其他應(yīng)付(繳納)。這樣做對嗎



不對,繳納的增值稅做賬應(yīng)該是:
1.計提時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2.下月繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
如果繳納是當(dāng)月的增值稅,那么直接做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款。如果是上個月的增值稅,那么期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款
2023 11/02 14:17

84785016 

2023 11/02 14:27
繳納的房產(chǎn)稅也是這么做是吧

樸老師 

2023 11/02 14:30
同學(xué)你好
對的
是這樣

84785016 

2023 11/02 14:40
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸其他應(yīng)付

樸老師 

2023 11/02 14:41
同學(xué)你好
對的
是這樣的
