問題已解決
給領導看的應收應付,預付款或者應付賬款貸款負數(已付款發票未到的)不需要整理進去的?



您好, 負數需要調整一下的
2023 11/01 16:30

84785046 

2023 11/01 16:31
怎么調整?領導只要應付應收其他應收

東老師 

2023 11/01 16:31
那你哪個科目是負數的呢

84785046 

2023 11/01 16:31
如果應付賬款顯示負數,他一定有疑問了

84785046 

2023 11/01 16:31
應付賬款貸方負數

東老師 

2023 11/01 16:34
那就應付賬款調整到預付賬款里面
