問題已解決
老師 你好,就是增值稅進項稅額加計扣除,這個需要計提嗎?另外就是我們上月還有留底稅額,不需要繳納增值稅,但是有加計抵減額這個需要怎么做呢



你好,這個加急扣除是需要做賬的
2023 10/31 15:25

東老師 

2023 10/31 15:25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入

84785014 

2023 10/31 15:26
需要計提嗎?

東老師 

2023 10/31 15:26
是的,這個是需計提的

84785014 

2023 10/31 15:26
計提又怎么做分錄呢

東老師 

2023 10/31 15:26
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入

84785014 

2023 10/31 15:40
老師,這個是繳納稅款時候的分錄吧。現(xiàn)在問的是計提的時候

東老師 

2023 10/31 15:41
你看我發(fā)給您的是您加計扣除的會計分錄,就是計提的,這不是繳納的會計分錄

84785014 

2023 10/31 16:05
那實際交稅時候的分錄怎么做?

東老師 

2023 10/31 16:07
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
