問題已解決
8月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月收到退回8月開的這筆負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅。我現(xiàn)在要申報9月增值稅,這筆退回的增值稅填在哪一欄啊?紅色框框里那個金額已經(jīng)退回我們公司賬戶。



你好,在附表一里面填寫的你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。
2023 10/16 09:42

郭老師 

2023 10/16 09:42
在30欄和他填寫一樣的。

8月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月收到退回8月開的這筆負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅。我現(xiàn)在要申報9月增值稅,這筆退回的增值稅填在哪一欄啊?紅色框框里那個金額已經(jīng)退回我們公司賬戶。
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