問題已解決
老師,3月有一筆應收賬款,一直未翻譯。對方要求重開發票,上月重開了,但是3月的發票沒沖紅。本月沖紅3月的應收賬款的發票。這筆應收賬款怎么做會計科目?



原分錄紅沖就是了
2023 10/10 17:01

84784970 

2023 10/10 17:04
原分錄不止應收賬款一項,是和3月營業收入一起做的分錄。

84784970 

2023 10/10 17:05
這需要把3月的營業收入的分錄紅沖?

家權老師 

2023 10/10 17:08
是的,紅沖3月的銷售分錄

84784970 

2023 10/10 17:11
紅沖之后,再重做3月的銷售分錄嗎?

家權老師 

2023 10/10 17:16
紅沖之后再做正確的分錄

84784970 

2023 10/10 17:20
重做的3月銷售收入,應收賬款不放入嗎?那賬不平了?

家權老師 

2023 10/10 17:21
把原來的錯賬紅沖,再重新做正確的就行
