問題已解決
老師 這個第二題的其他業務收入不是計入當期,為啥計算業務招待費喝廣宣費基數的時候還要加上它


您好,當年的不含稅租金收入是應當計入當年的其他業務收入,為什么您說不計入當期?
2023 10/05 23:48

84784951 

2023 10/06 00:10
他納稅義務沒有發生也可以嗎
商央老師 

2023 10/06 00:23
您好,請問簽訂租賃合同是發生在哪年哪月?

84784951 

2023 10/06 10:02
老師 上面不是有題目?我現在問的問題是在稅法上納稅義務沒有發生,稅法沒有確認收入,但是要作為業務招待費和廣宣費的計算基數嗎
商央老師 

2023 10/06 10:04
您好,2022年提供了租賃服務,就發生了企業所得稅納稅義務。
商央老師 

2023 10/06 10:06
您好,比如2022年租金12萬,2023年租金12萬,2023年一次性支付24萬,那么2022年的12萬是需要納入企業所得稅的收入總額。
