問題已解決
公司9月銷售產(chǎn)品100萬,已經(jīng)把發(fā)票開給買方了,買方也把貨款打進來了。但是貨物我們需要2個月才能完全生產(chǎn)出來,也就是說到11月才能把貨物交齊給買方。這時候開票怎么做賬?



您好
借:應收賬款
貸:預收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
可以這樣寫分錄的哈
2023 09/19 21:58

84785037 

2023 09/19 22:00
那先不確認收入,等 11月貨物交齊了再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本??

bamboo老師 

2023 09/19 22:00
是的??11月貨物交齊了再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785037 

2023 09/19 22:08
如果預收賬款金額過大,會有稅務風險嘛?

bamboo老師 

2023 09/19 22:09
當年內(nèi) 一般沒什么問題哈
