問題已解決
5月份我們公司收到一張專用發票,并進行認證抵扣了,8月份知道這張發票是做出口退稅用的,不能抵扣,銷貨方開了紅沖,我怎么做進項稅轉出,賬務處理



您好,同學,請稍等下
2023 09/15 16:59

84785027 

2023 09/15 17:06
你能回不 不回你走開

向陽老師 

2023 09/15 17:09
借應付賬款、
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84785027 

2023 09/15 17:13
那庫存商品和應付賬款紅沖了還用再做個正數的嗎?要不然影響余額了啊

向陽老師 

2023 09/15 17:19
做
對方重新給你開了借庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
