問題已解決
老師早上好呀! 我們有一張發票去年的時候做了認證抵扣,今年5月征期的時候被要求做進項稅轉出,同時,這張發票于6月紅沖且重開,請問進項稅轉出的分錄是怎樣的?應該幾月入賬?6月收到紅沖的發票以及重開的發票,需要賬務處理嗎?謝謝



您好,您收到紅字發票做原來一樣的分錄金額用負數,然后咱增值稅表2填寫進項稅額,紅字發票轉出。
2023 06/21 09:08

84785046 

2023 06/21 09:15
5月申報表2填了進項稅轉出了,那這個賬務怎么處理呢?入什么分錄?應該幾月入賬?

玲老師 

2023 06/21 09:17
然后您是收到負數發票的時候做一筆原來一樣的分錄金額用負數表示那就可以了。
