問題已解決
老師當月預付賬款大于實際收到貨物款,余款還是掛在對方賬上,怎么做會計分錄呀?



您好, 這個相當你支付多了,在對方賬上就是預付賬款負數了
2023 09/10 16:20

84784950 

2023 09/10 16:30
會計分錄怎么做呢?

劉艷紅老師 

2023 09/10 16:33
你支付了
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到貨物款
借:成本/費用
貸:預付賬款
相當于沒沖完,有借方還有金額,下次可以繼續抵扣

84784950 

2023 09/10 16:38
老師收到貨物時的預付賬款的金就是成本/費用的金額哈

劉艷紅老師 

2023 09/10 16:39
或者是庫存商品,原材料,看你買的是什么

84784950 

2023 09/10 16:48
預付時
借:預付賬款13900.00
貸:銀行存款13900.00
收到貨款和發票
借:庫存商品118762.30
應交稅費一應交增值稅(進項稅額)15361.10
貸:預付賬款133523.40
對嗎?

劉艷紅老師 

2023 09/10 16:50
是的,是的,就是這樣做的

84784950 

2023 09/10 17:14
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2023 09/10 17:31
不客氣,很高興幫您
