問題已解決
老師留抵稅額的賬務處理怎么做



借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅進項。
2023 08/31 17:03

84785041 

2023 08/31 17:15
老師,您好,我們前一期產生了留抵進項稅額,在本期又產生了新的留抵進項稅額,像這種我們應該怎么結轉留抵的這部分進項稅額,分錄應該怎么提現?

東老師 

2023 08/31 17:16
只是進項稅額可以這么做? 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 貸應交稅費-未交增值稅
