問題已解決
老師,你好,我們報銷制度規定員工酒店住宿的發票,要求必須開專票,員工開過來的專票356,我們規定是只能報一晚不能超過298,請問這種情況怎么處理啊?給員工是報298還是356啊?



同學你好
那你就報298的金額哦
2023 08/25 10:03

84785031 

2023 08/25 10:07
那員工報銷的這個住宿發票能全額抵扣嗎?

樸老師 

2023 08/25 10:15
異地差旅費的可以抵扣
你差額的部分可以抵扣
沒付給員工的做營業外收入

84785031 

2023 08/25 10:25
我們員工出差 住宿費報銷標準是不超過298/晚,但是開過來的專票是356,這種我們還是按照298來給員工報銷,但是我每個月做進項抵扣勾選的時候,這張發票可以全額勾選抵扣嗎

84785031 

2023 08/25 10:26
賬務上需要做什么特殊處理嗎?

樸老師 

2023 08/25 10:32
同學你好
可以全額抵扣的

84785031 

2023 08/25 10:38
那這部分多出來的稅額需要做什么處理嗎?賬上

樸老師 

2023 08/25 10:41
同學你好
這個就做
借管理費用-差旅費
借進項
貸銀行存款
貸營業外收入
