問題已解決
老師,員工來報銷,像這種住宿費的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?



您好,同學,您就按照490入賬即可
2023 04/25 20:26

84784987 

2023 04/25 20:30
老師,但是開的是專票呀,還得價稅分離入賬。那不含稅金額我按照哪個入賬?稅額又按照哪個入賬?還有就是,專票,還涉及進項稅額的認證抵扣呀

向陽老師 

2023 04/25 20:32
是的,用490/(1+1%)*1%,計算稅額,用這個稅額抵稅認證發(fā)票

84784987 

2023 04/25 20:35
老師,還可以抵扣認證部分金額的嗎?但是,在認證勾選平臺勾選發(fā)票的話,只能是勾選這張發(fā)票對應的發(fā)票上的稅額4.9元,不是么?

向陽老師 

2023 04/25 20:36
不是的,是可以自己手輸入抵扣額的

84784987 

2023 04/25 20:41
我計算了一下,按照您寫的式子算出來的,稅額是4.8514,四舍五入的稅額那也還是4.9。意思,我就按照490入賬費用,價稅分離,不含稅金額為485.1,稅額4.9。按照這樣來入賬嗎?

84784987 

2023 04/25 20:42
老師,不都是勾選認證抵扣的嗎?怎么還可以手輸入抵扣額呢?

向陽老師 

2023 04/25 20:42
您好,同學,是這樣子的
