問題已解決
老師,員工來報銷,像這種住宿費的,發票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?



就按490報銷給他就是了哈
2023 04/25 22:32

84784987 

2023 04/26 07:48
老師,關鍵開的是專票呀,那不含稅金額和稅額怎么入賬?這張發票還要勾選認證抵扣的呀,而且,勾選的話,只能是發票上的稅額4.9呀

家權老師 

2023 04/26 07:56
0.9做進項轉出就是了。那么就抵扣金額4.9

84784987 

2023 04/26 08:05
老師,按照490來入賬的話,那進項稅額不是用(490/1.01*0.01=4.85)么。然后,認證抵扣的時候,按照發票上的稅額4.9來勾選認證抵扣,然后稅申報完了后,再將差額部分4.9-4.85=0.05,這個0.05做進項稅額轉出?

家權老師 

2023 04/26 08:07
是的,就是你那樣計算的,把0.05做進項轉出

84784987 

2023 04/26 08:10
老師,這樣做好麻煩,不能直接按照發票入賬,少支付給那個員工的錢,計入營業外收入-其他,么?

家權老師 

2023 04/26 08:11
要么進項就不抵扣了。直接根據支付金額報銷

84784987 

2023 04/26 08:12
比如,按照發票入賬價稅合計金額是494.9,但是只需要支付那個員工490,那差額4.9就計入營業外收入-其他?

家權老師 

2023 04/26 08:16
直接不管那個差額,只做490元的費用
