問題已解決
一般納稅人,上期有留底,這期開票出去了,但是銷項稅沒有留底高,如何結轉增值稅,上期和這期結轉分錄如何寫,



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 08/17 10:56

一般納稅人,上期有留底,這期開票出去了,但是銷項稅沒有留底高,如何結轉增值稅,上期和這期結轉分錄如何寫,
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