問題已解決
老師,上任會計今年的印花稅一會進應交稅費直接交,一會進稅金及附加里,附加稅也好幾個月沒有計提,我現在補計提到這個月合適嗎



你好;? 可以的; 補計提在8月就行了。 記得摘要描述清楚哈??
2023 08/01 14:40

84785043 

2023 08/01 15:18
老師,有兩個月增值稅未結轉,也可以補到這個月吧,做一筆結轉之前未結轉的增值稅

meizi老師 

2023 08/01 15:19
你好; 可以的; 在8月一起來補結轉就行了。?

84785043 

2023 08/01 15:19
她沒有結轉,直接從應交稅費未交增值稅繳納的,應該是先做一筆借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅對嗎

meizi老師 

2023 08/01 15:20
你你好; 補做哈; 對的 ; 你是有? 要繳納的稅費;? ?補做哈;??

84785043 

2023 08/01 15:20
我做到七月可以嗎,七月是我做的賬,她之前很多費用做賬了,沒有附件,原始發票找不到的話是不是這些費用就得紅沖了不能入賬

meizi老師 

2023 08/01 15:21
你好;可以的;? ?只要記得描述清楚?

84785043 

2023 08/01 15:37
可以入賬是嗎

84785043 

2023 08/01 15:39
老師,我想問問,很多費用不計提,比如附加稅,到時候報表出來稅金及附加那欄數字就是不準確的,是不是就會導致企業所得稅的時候也會全部進去,所以還是要按照計提繳納的流程嚴格做賬

meizi老師 

2023 08/01 15:40
你好1;? 是的; 會影響利潤的? 還會影響所得稅的; 對的??

84785043 

2023 08/01 15:46
謝謝老師啊,真的太感謝你的解答了

meizi老師 

2023 08/01 15:47
不客氣的; 滿意請給予評價?
