問題已解決
老師,麻煩問一下,企業符合加計抵減政策,分錄怎么做,需要計提嗎



?計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續抵減。
2023 08/01 09:39

84784966 

2023 08/01 09:41
老師,比如我現在申報的是7月份的增值稅,但是我這個月的進賬大于銷項,我是不是就做第一個分錄就行,就是不抵減,也要當月計提,公司是小企業準則

樸老師 

2023 08/01 09:47
同學你好
對的
是這樣的哦
