問題已解決
老師,去年暫估入庫的成本已結轉,今年匯算清繳之前收到的發票比實際暫估的少,如何賬務處理?小企業會計準則



借應付賬款-暫估
貸,利潤分配,未分配利潤
2023 07/15 11:41

84784989 

2023 07/15 11:42
那庫存之前不是多結轉了嗎?

家權老師 

2023 07/15 11:43
你的庫存商品賬已經不存在了,已經結轉了。體現為減少上年的利潤分配-未分配利潤

84784989 

2023 07/15 11:47
沖了暫估以后不是庫存少了嗎? 我圖片上這樣入的賬

家權老師 

2023 07/15 11:48
不用原分錄沖,你原來的庫存已經結轉到成本了

84784989 

2023 07/15 11:54
那就是我直接收到票的時候,做分錄,借:應付暫估款 貸:利潤分配-未分配利潤嗎?收到票怎么做分錄

家權老師 

2023 07/15 11:57
沖暫估就是借:應付暫估款 貸:利潤分配-未分配利潤
收到的發票時正常做賬就是了
