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報銷差旅費和誤餐補助需要什么附件呢?



差旅費報銷單。
2018 01/06 09:40

84784988 

2018 01/06 09:47
這些費用計入職工福利費,免征個稅是嗎?
包括日期、行程、及事項等嗎?
報銷單后面附的必須要有增值稅發票嗎?如果沒有能用什么代替嗎?(領導應該交個稅而不想交怎么辦?不可能每個月都用差旅費和誤餐補助報銷吧,如果沒發票呢)

方亮老師 

2018 01/06 09:52
1、應該計入差旅費明細科目,免征個稅。
2、是的。
3、車費、住宿費應該有發票,誤餐補助可以沒有發票。
4、不能用其他的發票代替。
5、工資超過3500元需要繳納個稅,除了用發票代替,沒有其他的辦法。

84784988 

2018 01/06 10:02
每個月1500-2000的差旅費報銷應該怎么去找發票?(實際并沒發生可以報銷的事項,沒有赴外地開會什么的,也沒有會議文件證明是發生的差旅費。。。怎么辦呢?)
那么如果一個人每天50元的誤餐補助是不是過高了?

方亮老師 

2018 01/06 10:04
如果沒有發生差旅費最好不要入賬,否則有涉稅風險。50元的誤餐補助不高。
