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加計抵減的會計分錄怎樣做呢



你好
、企業繳納增值稅并加計抵減時:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款、其他收益。
企業期末結轉本年利潤時:借:其他收益,貸:本年利潤。
2023 07/13 20:43

84784981 

2023 07/13 20:46
老師,不做抵減呢?借應交稅費—進項稅額加計抵減,其他收益這個科目要加上去嗎?

王超老師 

2023 07/13 20:51
已經做了啊,進入其他收益科目的

加計抵減的會計分錄怎樣做呢
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