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你好,老師,請問下加計抵減如果我當期沒抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會計分錄



你按抵減這個一部分做賬,沒有抵減不做,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業外收入
2019 11/18 18:12

你好,老師,請問下加計抵減如果我當期沒抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會計分錄
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