問題已解決
發生了職工福利費有專票,當時收到專票已經在系統里抵扣了。請問我要轉出前前后后怎么做分錄呢。



同學,你好
直接當作普通發票入賬
2023 07/12 11:54

84784954 

2023 07/12 11:59
職工福利進項票不是不能抵扣嗎?

小菲老師 

2023 07/12 12:01
同學,你好
是的,所以當作普通發票使用

84784954 

2023 07/12 12:02
可是我在認證系統里已經抵扣了,我不做處理嗎?

小菲老師 

2023 07/12 12:03
同學,你好
你是勾選,不抵扣勾選嘛??
還是勾選了,抵扣??

84784954 

2023 07/12 12:04
我是勾選了啊。我現在要在報稅系統里把它轉出來,賬務處理我怎么做。

小菲老師 

2023 07/12 12:05
同學,你好
那就做進項稅額轉出
借:費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84784954 

2023 07/12 12:08
我是勾選了抵扣

小菲老師 

2023 07/12 12:09
同學,你好
那就做進項稅額轉出
借:費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84784954 

2023 07/12 12:20
那當時支付費用的分錄怎么做呢。比如借管理費用1000貸方銀行存款1000,現在怎么調整這個分錄。

小菲老師 

2023 07/12 12:22
同學,你好
比如
借管理費用870
應交稅費-應交增值稅-銷項130
貸方銀行存款1000
進項稅額轉出
借:管理費用130
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出130

84784954 

2023 07/12 12:27
我明白了,最開始那個稅費之差130用銷賬借方來平賬!

小菲老師 

2023 07/12 12:27
同學,你好
嗯嗯,是的
