問題已解決
老師,您好,收到不能抵扣的專票,請問進項稅轉出在系統里怎么操作



同學您好,企業做進項稅額轉出的,應該在增值稅申報表附表二和主表進項稅額轉出欄填寫相應的數據即可。
2022 11/03 14:41

84784974 

2022 11/03 14:43
在增值稅發票平臺不用做是吧

易 老師 

2022 11/03 14:51
你好,不要 的,這種情況 不要的

84784974 

2022 11/03 14:57
當期發現抵錯了,可以本月直接在附表二里填寫嗎

易 老師 

2022 11/03 15:00
你好,也行的, 沒問題

84784974 

2022 11/03 15:02
抵扣了的發票主要是用于簡易征收的是填在附表二的那一欄啊

易 老師 

2022 11/03 15:15
同學您好,有進項轉出的
