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公司體現(xiàn)支付物業(yè)費(fèi) 是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款 那攤銷借:管理費(fèi)用——物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款——物業(yè)費(fèi) 別的還用做嗎?



你后邊兒的會(huì)計(jì)分錄不需要做
2023 07/12 11:14

84784963 

2023 07/12 11:15
就只用做借:管理費(fèi)用 貸銀行存款 那沒發(fā)票也是這樣嗎?

東老師 

2023 07/12 11:15
沒有發(fā)票 就借預(yù)付賬款 貸銀行存款

84784963 

2023 07/12 11:16
物業(yè)費(fèi)不用攤銷嗎?就只做一個(gè)分錄嗎?

東老師 

2023 07/12 11:17
你要是付的時(shí)間長就需要分?jǐn)側(cè)胭~

84784963 

2023 07/12 11:17
多久需要分?jǐn)偘。?/div>

東老師 

2023 07/12 11:18
就是在你這個(gè)物業(yè)費(fèi)的繳費(fèi)時(shí)間內(nèi)就可以


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分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
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付了物業(yè)費(fèi),但是發(fā)票沒收到,借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)
貸:銀行存款,那發(fā)票回來了呢?
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如果你們單位支付物業(yè)費(fèi)時(shí)已經(jīng)知道需要由承租方負(fù)擔(dān),分錄如下: 支付物業(yè)費(fèi)時(shí): 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收取物業(yè)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 如果你們單位支付物業(yè)費(fèi)時(shí)不知道需要由承租方負(fù)擔(dān),分錄如下: 支付物業(yè)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 收取物業(yè)費(fèi): 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 最后這個(gè)收到物業(yè)費(fèi)的分錄怎么要把管理費(fèi)用放到貸方。
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老師 我們公司平時(shí)計(jì)提物業(yè)費(fèi) 是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
付款的時(shí)候沖預(yù)付賬款 可是當(dāng)我本月付物業(yè)費(fèi)沒收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
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老師,支付物業(yè)費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣記賬可以嗎?
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